目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
坚持正确办学方向,牢记“立校为党,执教为民”的使命责任,弘扬“忠诚、求是、和谐、创新”的党校精神,落实好《中国共产党党校工作条例》和《行政学院条例》。以干部教育培训为中心,积极打造富有特色的干训基地,引领发展的新型智库,建设一支推进党校科学发展的优秀人才队伍。把江阴市委党校建设成为与党校功能定位相匹配、与干部培训需求相适应、与江阴发展相协调的江阴市党员干部的大学堂、市委市政府的思想库、学习型组织的示范点,努力建成在“长三角有较大影响、全国有一定知名度”的一流县级党校。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.中共江阴市委党校是中共江阴市委的直属正科级全民事业单位,由中共江阴市委书记兼任校长,设常务副校长一名,主持工作;根据部门职责分工,下设办公室、教育培训科,市情研究室、行政科、对外培训科5个科室。行政科下设培训中心。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家,为中共江阴市委党校。
三、2018年度主要工作完成情况
(一)干部培训再兴高潮
坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑,指导实践,推进工作,着力在全市兴起学习研究宣传贯彻高潮。年内举办各类党员干部培训班56期,培训党员干部5138人次,学员评教好评率在98%以上。
(1)突出主业,全力以赴办好主体班。克服师资邀请难、名教授邀请更难的矛盾,及早与名家教授沟通联系,提前预约,打好招呼,并备好预案,确保万无一失;克服讲课费发放难、准确把握更难的矛盾,主动做好解释工作,以主动服务、优质服务赢得理解支持,用真诚架起沟通的桥梁;克服学员管理难、领导干部管理更难的矛盾,健全学员民主管理制度、班主任点名制度、班组长负责制度、学员每日签到制度、结业测试制度等,做到以制度治校、以制度治学,保证各类办班顺利进行。年内高质量完成市管主要领导干部、副科职领导干部“六个高质量”培训班、全市组工干部培训班、2018年度军转干部、调(选)任干部初任培训班、市级机关党务干部“不忘初心,解放思想”专题培训班等核心班次37期,培训各级党员干部4065人次,体现了“党校姓党”,体现了党校培训党员领导干部的主阵地作用。
(2)守土有责,不失时机办好平行班。去年对党校办学最大的困难,就是干部教育培训未纳入财政预算,干部教育培训非经主要领导同意不得外出;对我们最大的考验就是暂停讲课费发放。一年过去,我们经受住了困难与考验。我们顺利举办了夏港、利港、申港、周庄、顾山等镇街青年干部能力提升轮训班,高新区社区优秀中青年干部培训,边防站十九大精神轮训班,周庄热电厂中青年干部培训班,长江引航中心2018年中层干部培训班等19期,培训年轻党员干部1073人。培训单位旨在通过培训发现和培养优秀后备人才,培训要求高、活动难度大、变化安排多。我们班主任老师与组织单位部门领导全程主导计划安排,全程关注计划实施,全程参与培训管理,体现了高度的政治素质和职业素养,赢得了主办单位的肯定。
(3)主动作为,理论宣讲力争全覆盖。充分发挥市委宣讲团作用,“七一”与冬训两次面向全市发放宣讲菜单,面向基层宣讲逾300场次,受众3万多人,实现理论宣讲的全覆盖。用好党校对外联系广、专家信息渠道多的实际,协助市委组织部做好“江阴大学堂”主讲专家教授的推荐与邀请工作。由我校荐请的省委党校梁三利教授、陈蔚教授主讲的“走向中国特色的法治之路”、“重温《共产党宣言》坚定共产主义信仰”专题,都得到好评。此外,我校还在市级机关工委、市委宣传部等组织的思想解放大讨论、党员冬训40年座谈会上作交流发言,孔剑寒老师的微党课展示,都体现了党校在全市党员干部教育的龙头地位。
(二)协作培训稳健发展
充分发挥华西干部学院的平台优势,大力宣传江阴40年改革开放的辉煌成果和先进经验,举办协作班100期,培训学员4712人次,影响渗透全国18个省、区、市。
(1)广泛宣传,不断拓培展训市场。创新设计党校、华西干部学院宣传折页,全方位展示学校最新成果与形象;及时编出协作办班微信,既传播了培训信息,又扩大了党校知名度;同时把每期培训班都作为业务交流的绝好时机,千方百计、见缝插针加强工作交流研讨,增进了友谊,习得了新知。2018年新增培训单位42个,班次57个,占总数57%,显示了我校对外协作的活力与潜力。
(2)与时俱进,发掘优势培训资源。一是及时推出新课题。适应新时代新思想新实践的需要与外来干部培训需要,及时推出“习近平新时代中国特色社会主义思想”“乡村振兴战略”“江阴市集成改革”“企业高质量发展”等最新专题,赢得广泛欢迎。二是及时推出新教学点。加强与市接待办、经信委、人社局、安监局的沟通交流,新开发徐霞客政务中心、海基新能源、吉鑫科技、贝卡尔特、江阴创业大学等现场教学点,极大地满足了协作办班需要。三是及时选聘新讲解员。现场教学时,最大程度调动当地领导干部的积极性,让身边干部讲身边故事,讲自身发展变化,讲最新工作体会,让外来学员觉得可信、可学、可用。
(3)深入沟通,合理设计培训方案。培训前主动找上门摸清办班意图、培训对象及各项要求,然后拿出初步方案,交对方审议,吸收意见再予修改。多的班次计划竟修改十多遍,有的修改了多遍最终却没有来。培训开班后,还要当面听取意见,调整办班计划,确保方案滴水不漏,切实可行。此外,我们不断完善实地教学考察线路,形成乡村振兴、企业发展、科技创新、集成改革等主题线路多条,参观点也由市内扩展到市外,北起泰兴,南至锡山,东接昆山,西到常州,极大地拓展了协作教学空间,提升了经济与社会效益。去年协作办班时间相对延长,4天以上的中长班达69个,最长的达15天,每期办班效益也提高到13850元。
(三)理论研究硕果累累
围绕研究型党校目标,精准发力,持续推进理论研究、课题研究、咨政研究,调查研究之风日渐浓郁,研究成果先后涌现。
(1)咨政研究起步稳健。创新设立江阴改革发展研究院,为全国县级党校第一家,承担起大量改革发展研究任务。研究院成立以来,克服不增加编制、不增加职数、不增加经费的困难,以及集成改革研究与党校教学管理相冲突的困难等,弹好钢琴,两条腿走路,着力推进改革事项的论证和评估、改革经验的总结和发散、改革理论的研究和宣介,推动江阴集成改革不断深入。高质量完成江阴市行政管理体制改革“1+8”系列材料,二季度“4+4”亮点材料,年度改革亮点“1+16”总报告及分报告;主撰《行政管理体制改革的江阴实践》在《改革内参》2018第41期刊发,山泉村治理经验在中国改革(2018)年会作大会交流;起草集成改革经验做法为中央党校《学习时报》刊发《江阴:集成改革第一县》打下基础,为江苏省和无锡市面上推广江阴经验创造了便利,为江阴入选中国改革开放40年改革创新案例作出了贡献。
(2)课题研究创新纪录。纵向方面,完成2017年度省委党校课题1项、2018年省委党校(行政学院)系统学习贯彻党的十九大精神专项课题1项。完成2017年度无锡党校系统课题12项,其中4项课题获得优秀结项;成功申报2018年度课题14项,数量突破纪录;申报完成2018年度无锡市委党校庆祝改革开放40周年专项课题《江尾海头涌春潮——改革开放40年的江阴之路》。完成环太湖发展研究中心2017年度课题2项,成功申报环太湖发展研究中心2018年度课题2项。横向方面,与市委宣传部合作,完成无锡市社科研究课题《集成改革的“先手棋”——江阴市行政管理体制改革的基本经验与优化路径》;与商务局合作,完成“十三五”规划关于开放合作、开放型经济和服务业中期评估课题3项。委托课题方面,帮助澄江街道、海澜集团、周庄镇开展基层党建、特色小镇、乡村治理等项目研究。2018年度完成各类课题立项结项计41项,其中纵向课题33项、横向课题4项、委托课题4项。年内教师公开发表各类论文15篇。
(四)校风建设再上台阶
抓住市委巡察市委党校之机,全面推进思想、组织、作风与制度建设,学风、教风、校风不断优化。
(1)切实加强政治学习。秉持让教育者先受到教育的理念,用好用足总支、支部“三会一课”平台,第一时间组织开展政治学习,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深入学习研讨《习近平新时代中国特色社会主义思想30讲》,党员干部理论学习蔚然成风。年内组织开展政治学习16次。
(2)深入推进巡察整改。按照市委巡察组巡查市委党校巡察整改工作要求,从党的政治建设抓起,从规范讲课费发放改起,从领导干部带头做起,逐项梳理分析,查找问题源头,分析问题现状,健全相关制度,对症下药,狠抓整改,严格制度,长效坚持,38项问题得到基本得到全面解决。在年底前的回头看检查中,我校得到全A。
(3)切实加强意识形态工作。健全落实意识形态工作“一岗双责”责任制,定期分析研究思想动态;严格坚持外聘老师政治审查制度,多方调查了解政治立场、学术观点、社会反响,对校内老师逢会必讲、缝学必讲意识形态纪律,不停提醒引导教师严格坚持对校姓党,旗帜鲜明“用学术讲政治”。
(4)着力加强队伍建设。坚持公开课制度,引导教师开发新专题、推出新课件;抓住一切机会选送教师进中央、省市委党校培训学习,年参加培训进修8人次;鼓励教师晋升职称,提升专业技能,年内3名教师升高级职称,录用研究生新教师1名。
(5)着力提升服务质量。加强校园安全生产工作规则责任落实,签订责任状,层层压实责任;经常性组织教育、巡查、整改,安全工作制度化长效化水平进一步提升;进一步落实物业管理、物资采购等集体申报、集体研究制度,民主决策机制进一步健全;切实加强党支部、党总支制度化规范化建设,健全集体学习、组织生活、批评与相互批评等制度,党的工作得到上级好评。在干部培训缺少经费,外出培训受到严格限制的前提下,年内实现利润270万元,实属不易。
第二部分 江阴市委党校2018年度部门决算表
(另见附件)
第三部分2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
江阴市委党校2018年度收入总计4623.30万元、支出总计2918.78万元,与上年相比收入增加1326.82万元、增长40.25%;支出减少377.34万元,减少11.45%。其中:财政拨款收入增加144.38%,事业收入减少19.37%;支出方面基本支出增长了6.08%,项目支出减少了22.15%
(一)收入总计4623.30万元。包括:
1.财政拨款收入2932.99万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加1732.82万元,增长144.38%。主要原因是2018年增加了党校学员宿舍楼改造拨款1700万元,另外2018年下半年全员增加了提租补贴。
2.上级补助收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。
3.事业收入1690.31万元,为我单位开展干部培训业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少406万元,减少19.37%。主要原因是2018年因大政策调整,党校培训业务有所下调。
4.经营收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。。
5.附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。
6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入0。与上年相比增加0万元,增长0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8.年初结转和结余0.35万元,主要为我单位上年结转本年使用的设备购置资金。
(二)支出总计2918.78万元。包括:
1.教育支出2553.53万元,主要用于各类干部培训支出。与上年相比减少597.31万元,减少18.96%。主要原因是2017年党校培训量很大,2018年因政策调整,党校培训业务量减少。
2.社会保障和就业支出129.06万元,主要用于养老金、职业年金。与上年相比增加129.06万元。主要原因是2017年未有养老和职业年金支出,2018年实行了清算。
3.住房保障支出236.19万元,主要用于人员住房公积金和提租补贴\购房补贴,与上年相比增加90.91万元,增加了62.57%。主要原因是2018年发放了201607-201806和2018年7月调整的提租补贴。
结余分配0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。
4.年末结转和结余1704.86万元,为单位结转下年的基本支出结转和结余和项目支出结转和结余。主要为我单位以前年度预算安排的采购资金0.35万元结余财政未收回,本年度安排的UPS采购资金4.5万元,未按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金,1700万元学员宿舍改造项目资金因概算调整未开工。
二、收入决算情况说明
江阴市委党校本年收入4623.30合计万元,其中:财政拨款收入2932.99万元,占63.44%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1690.31万元,占36.56%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
江阴市委党校本年支出合计2918.78万元,其中:基本支出1325.26万元,占45.40%;项目支出1593.52万元,占54.6%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江阴市委党校2018年度财政拨款收入总额2932.99万元、支出总额1228.48万元。与上年相比,收入增长1732.82万元,增长144.38%。主要原因是2018年增加了党校学员宿舍楼改造拨款1700万元,另外2018年下半年全员增加了提租补贴。与上年相比,支出增长28.66万元,增长2.39%。主要原因是2017年退休人员1-9月所有工资都在单位发放,10-12月只有交通补贴和提租补贴在单位发放,2018年全年退休人员只有交通补贴和提租补贴在单位发放,故2018年财政支出中教育支出比2017年减少了143.22万元,另外2017年有三个项目资金48.06万元,2018年无;2017年未有社会保障支出,2018年社保经费清算,2018年比2017年社保经费增加了129.06万元,另外2018年提租补贴和住房公积调整,住房保障支出增加了90.87万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市委党校2018年财政拨款支出1228.48万元,占本年支出合计的42%。与上年相比,财政拨款支出增加28.66万元,增长2.39%。主要原因是2017年退休人员1-9月所有工资都在单位发放,10-12月只有交通补贴和提租补贴在单位发放,2018年全年退休人员只有交通补贴和提租补贴在单位发放,故2018年财政支出中教育支出比2017年减少了143.22万元,另外2017年有三个项目资金48.06万元,2018年无;2017年未有社会保障支出,2018年社保经费清算,2018年比2017年社保经费增加了129.06万元,另外2018年提租补贴和住房公积调整,住房保障支出增加了90.87万元。
江阴市委党校2018年度财政拨款支出年初预算为1035.2万元,支出决算为1228.48万元,完成年初预算的118.67%。决算数大于年初预算的主要原因:增加了目标奖、提租补贴、职工购房补贴、养老保险和职业年金、屋面改造资金和道板维修资金。
(一)教育支出类
1.教育支出类。年初预算为837.8万元,支出决算为863.22万元。完成年初预算的103.03%。决算数大于年初预算的主要原因:增加了目标奖、屋面改造资金和道板维修资金。
(二)社会保障和就业支出
1.社会保障和就业支出。年初预算为126.23万元,支出决算为129.06万元。完成年初预算的102.24%。决算数大于年初预算的主要原因:增加了2018年养老保险和职业年金实行了清算,基数适当提高。
(三)住房保障支出
1.社会保障和就业支出。年初预算为71.17万元,支出决算为236.19万元。完成年初预算的331.86%。决算数大于年初预算的主要原因:2018年增加了提租补贴、住房公积金、职工购房补贴,并补发了201607-201712月的提租补贴。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江阴市委党校2018年度财政拨款基本支出1204万元,其中:
(一)人员经费1122.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
(二)公用经费81.17万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市委党校2018年一般公共预算财政拨款支出1228.48万元,与上年相比增加28.66万元,增长2.39%。主要原因是2017年退休人员1-9月所有工资都在单位发放,10-12月只有交通补贴和提租补贴在单位发放,2018年全年退休人员只有交通补贴和提租补贴在单位发放,故2018年财政支出中教育支出比2017年减少了143.22万元,另外2017年有三个项目资金48.06万元,2018年无;2017年未有社会保障支出,2018年社保经费清算,2018年比2017年社保经费增加了129.06万元,另外2018年提租补贴和住房公积调整,住房保障支出增加了90.87万元。
江阴市委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1035.2万元,支出决算为1228.48万元,完成年初预算的118.67%。决算数大于年初预算的主要原因是:增加了目标奖、提租补贴、职工购房补贴、养老保险和职业年金、屋面改造资金和道板维修资金。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江阴市委党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1204万元,其中:
(一)人员经费1122.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费81.17万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江阴市委党校2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出5.26万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元。完成预算的0%,比上年决算增加0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元。
(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,比上年决算增加0万元;2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费5.26万元。完成预算的38.93%,比上年决算减少2.84万元,主要原因为2018年因培训量减少,相应的公务接待也减少;决算数小于预算数的主要原因培训量减少,相应的公务接待也减少。其中:国内公务接待支出5.26万元,接待54批次,715人次。主要为接待兄弟学校业务交流、本校退休人员返校。
江阴市委党校2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,比上年决算增加0万元。2018年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
江阴市委党校2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.24万元,完成预算的62.12%,比上年决算增加1.23万元,主要原因为2017年培训在教师进修项目资金里支出;决算数小于预算数的主要原因部分教师进修列入了进修专项。2018年度全年组织培训3个,组织培训27人次。主要为2018年组织了一次单位部分教师去恩来干部学院培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
江阴市委党校2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额26.83万元,其中:政府采购货物支出26.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额26.83万元,占政府采购支出总额的100%。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上的通用设备:无;单价100万元(含)以上的专用设备:无。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共5个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计1822.23万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)