第一部分 部门概况
(一)主要职能。
坚持正确办学方向,牢记“立校为党,执教为民”的使命责任,弘扬“忠诚、求是、和谐、创新”的党校精神,落实好《中国共产党党校工作条例》和《行政学院条例》。以干部教育培训为中心,积极打造富有特色的干训基地,引领发展的新型智库,建设一支推进党校科学发展的优秀人才队伍。把江阴市委党校建设成为与党校功能定位相匹配、与干部培训需求相适应、与江阴发展相协调的江阴市党员干部的大学堂、市委市政府的思想库、学习型组织的示范点,努力建成在“长三角有较大影响、全国有一定知名度”的一流县级党校。
(二)2017年度部门主要工作任务及目标
切实按照全国党校工作会议和习近平同志在全国党校工作会议的重要讲话精神,切实贯彻执行十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,党的十九大精神,结合省委十三次党代会精神及市委十三届二次全会精神,根据江阴市委党校工作实际,进一步推进党校各项工作的全面展开。
2017年总体思路:以全国党校工作会议及习近平总书记有关党校工作讲话精神为指导,遵循党校姓党原则,结合江阴市委党校“十三五”规划要求,根据党校2017年承担的教育培训、科研咨政等各项任务,全面推进党校各项工作再取新成就、再上新台阶。
以执着的忠诚意识,切实担当主业主课。
坚持以理论教育和党性教育为主导,遵循需求导向和问题导向,着力优课程设计、强课程开发、严组织管理、好课堂效果、提培训质量、强培训品牌,在培训工作中,始终以坚定的党性原则、精深的理论功底、精美的语言表达、精湛的教学功力,让主业更强、主课更优,让富具江阴党校特色的三大课堂的招牌更加亮丽。具体的要进一步打造好三大课堂:
45亩地的课堂建设:围绕“组织要求、岗位需求、干部追求”标准,坚持问题导向和目标导向,努力开发和完善以“三论”为主的培训专题课程体系;加强培训班课程设计研究,推进培训师的培养,适时开展校内培训课程设计的研讨;切实研究多样化培训方式的开发使用,拓展多种培训方式向各类培训班延伸,提升培训效果;以更为开拓的视野,以长三角为主,积极开拓主体班教学基地,不断满足培训需求。
988平方公里的课堂:全方位开展好周庄党委党校的合作,做好周庄镇村干部和党员的培训轮训,并努力做出特色,并努力放大合作效应。以同周庄党委党校开展深度合作为契机,开展基层党员干部教育培训的需求调研和培训效果的测评调研,并分别形成调研报告,为全市基层党员干部的培训轮训提供样板。围绕十八大及三、四、五六中全会精神,党的十九大精神,省委十三次党代会精神及市委十三届二次全会精神,积极开发适合和满足基层党员干部需求的宣讲专题,使服务基层的工作取得更佳成效。
960万平方公里的课堂:要以更加强烈的使命责任意识和危机意识,审视我们的对外培训工作,要加强外培工作需求调研及成效调研。要根据中央精神和江阴发展实际,加大对市情的研读,并不断地整合培训资源、开发培训专题,满足外训需求。优化内部管理工作流程,以更好服务、更优的品质,确保对外培训工作再上新台阶。
以果敢的担当意识,有效建设新型智库。
紧紧围绕科研三方向,研市情、熟民情、识校情,把方向、循规律、强咨政,以精雕细镂的定力,精辟独到的思维,精耕细作好江阴这块社科科研的沃土,多出精品、出好精品。以中央精神为准绳,以“两聚一高”为重点,以“1310工程”为抓手,设置研究课题,规范三大板块内容研究的系统化建设(经典的系列课程开发)。加强研究研究者自身工作,以提升党校工作专业化为研究方向,进一步提升自身各项工作的专业水准和品质。以江阴经济社会发展蓝皮书为载体,逐步形成江阴党校科研的特色品牌。用好《市情研究》平台,推进智库建设,真正向建设江阴哲学社会科学研究高地迈进。
以清醒的使命意识,持续推进人才建设。
以教师队伍为重点,着力抓好党员队伍、干部队伍、教师队伍、保障队伍建设。以忠诚干净担当的标准严抓干部队伍,以“四铁”要求锤炼干部队伍,增强核心意识、看齐意识、责任意识、担当意识,加强理想信念教育,让党员和群众能在我们干部身上感受到理想信念的强大力量。切实落实党组织各项制度,严格以“第一身份是党员、第一职责是为党工作”的要求强化全体党员的党员意识,让在党言党、在党忧党、在党为党,把爱党、忧党、兴党、护党落实到每个党员的工作生活各个环节,任何时候都与党同心同德,让普通的群众在我们每个党员身上看到党员的先锋模范作用的强大磁力。按照习近平总书记“四个不一般”的要求,以严的标准、细的要求、实的举措抓好教师队伍建设。采取切实措施,加强新进教师的培养培育,使他们早进角色、及早帮助他们完成角色转换,成为党校发展的新生力量。加强党性教育,给自己补好“补钙壮骨、立根固本”的功课,加强理论学习,提升理论素养,加强教师综合能力锻炼,提升履职能力,真正成为一名“政治强、业务精、作风正”的高素质党校教师,让我们的服务对象在我们教师身上真正看到“党的科学理论的布道者、党性锻炼的熔炉工、党校形象的代言人”的光辉形象。
2017年的师资培训以提升党校教师马克思主义哲学素养为主题,开展读书、线上培训、线下培训、干部培训哲学专题开发、学习体会交流等形式推进全体教师马克思主义哲学素养的提升和厚培。进一步办好线上培训与线下培训相结合的长效常态师资培训。以开拓的视野,协调组织好7、12月份的线下师资班。面向全国基层党校,积极开展校际教学科研管理等方面的合作,不断开拓办学思路、提升办学水准,
以强烈的育魂意识,不懈浓厚文化氛围。
江阴市委党校事业不断取得辉煌、魅力不断得到彰显,就在于它那独具特色的文化。在今后的发展征程中,要始终以“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”的执着加强文化建设。强化党校姓党的红色基因,把党校姓党贯穿于党校所有工作的始终。让党的旗帜在党校上空高高飘扬,增强看齐意识,让党校的使命与责任成为每个人的自觉担当。及时更新橱窗内容,完善开放式校史陈列内容等。美化绿色校园的宜人环境,让幽雅、宁静、舒适的校园成为美育德育的最佳处,让每个路过的人在潜移默化中感悟江阴党校的人文特质、文化秉赋。细化书香校园的薰陶氛围,继续把读书作为党校人日常工作生活的重要内容。教师读书会要进一步发挥作用,切实推进教师的读书学习,2017年在坚持读好五本书的基础上,教师和行政人员中开展马克思主义哲学素质提升年活动,开展学哲学用哲学。全体员工中开展良好家风培育年活动,开展读“家训”用“家训”,让大家在读书中不断陶冶心灵、提升内涵、规范行为。优化人文校园的关怀情怀,让润物无声的人文关爱迷漫整个校园。要通过有形无形的方式,让人际间真心真诚真挚的关心关爱关怀渗透到我们每个党校人的血液里、骨子内、灵魂中。我们要通过不懈的文化建设,深厚我们的思想、深情我们的忠诚、坚定我们的行为,让文化成为江阴党校持续发展的强大基因
以干净的作为意识,不断提升管理水准。
根据形势的发展和党校后勤保障的实际,本着“品质提升、形象重塑、效益提升”工作思路,积极开展“质量提升、品质提优、效益提高、管理提效”活动。精准设计岗位,精简工作层级,精减管理层级,流畅工作分工,养成精诚合作之风。精细工作流程,精兵简政强能,精干管理人员,精壮一线员工,培育精悍精壮之兵。精确工作规定,遵循工作规范,严守工作规矩,强化窗口意识,营造风清气正环境。精练工作技能,焕发队伍精神,提振服务意识,精微服务真情,提升后勤服务品质。精准核算物耗,精心选择供货,精算市场变化,精明花好分毫,提升运行经济效益。精管设施设备,细管校园环境,加强安全管控,精微处见真功,全力确保校园安全。精致设计内容,关注传媒宣传,用好现代科技,展好党校形象,建好新型传播平台。通过持续精心精细精致的工作,培精明能干队伍、育精诚团结风气、养精细管理习惯、建精巧优美校园、成精致育人环境。
党校的事业只有成长没有成功,党校的建设发展永远在路上,让我们全体党校人紧紧地团结起来,以十足的精神头儿,撸起袖子加油干,为把江阴市委党校打造成“长三角有较大影响、全国有一定知名度”的示范性县级党校而努力奋斗!我们的明天一定会更加美好灿烂!
(三)部门机构设置和所属单位情况。
中共江阴市委党校是中共江阴市委的直属正科级全民事业单位,由中共江阴市委书记兼任校长,设常务副校长一名,主持工作;下设办公室、教育培训科,市情研究室、行政科、对外培训科5个科室。行政科下设培训中心。目前有在职人员34人,离退休人员28人。基经费来源为财政全额拔款。编外用工94人,主要是承担培训中心餐饮、会务、住宿等后勤服务工作。
(四)编制原则
江阴市委党校以科学发展观为指导,严格执行中央八项规定、省市委“十项规定”和领导干部廉洁从政各项规定,围绕市委、市政府中心工作,遵循“量入为出、尽力而为”和“集中财力抓好教学、科研和培训、”的理财原则,进一步优化资金的支出结构,加强单位专项的实施和经费使用等重点领域和环节的监管,促进我市经济社会平稳较快发展。厉行节约,从严从紧,控制和降低各项支出,按照“规范、科学、透明、公平、有效”的目标和科学化、精细化管理的要求,切实做到依法理财、科学理财、民主理财、确保资金收支平衡。
第二部分 江阴市委党校2017年度部门预算表
|
|
2017 |
年收入支出预算总表 |
|
|
|||||
单位: |
江阴市委党校 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
收入来源 |
支出预算 |
|||||||||
行次 |
项 目 |
金 额 |
行次 |
功能分类 |
行次 |
经济分类 |
||||
项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
|||||||
1 |
一、财政拨款 |
911.52 |
23 |
一、一般公共服务 |
|
44 |
(一)基本支出 |
1,004.52 |
||
2 |
1、财政经常性拔款资金 |
911.52 |
24 |
二、国防支出 |
|
45 |
1、工资福利支出 |
666.88 |
||
3 |
2、财政专项拨款资金 |
|
25 |
三、公共安全支出 |
|
46 |
2、商品和服务支出 |
197.81 |
||
4 |
二、纳入预算管理的非税资金 |
|
26 |
四、教育支出 |
2,789.63 |
47 |
3、对个人和家庭的补助 |
134.01 |
||
5 |
三、政府性基金预算 |
|
27 |
五、科学技术支出 |
|
48 |
4、其他资本性支出 |
5.82 |
||
6 |
四、专户管理非税资金 |
2,000.00 |
28 |
六、文化体育及传媒支出 |
|
49 |
(二)项目支出 |
1,907.00 |
||
7 |
|
|
29 |
七、社会保障与就业支出 |
|
50 |
1、工资福利支出 |
491.13 |
||
9 |
|
|
30 |
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
51 |
2、商品和服务支出 |
1,415.87 |
||
10 |
|
|
31 |
九、节能环保支出 |
|
52 |
3、对个人和家庭的补助 |
|
||
11 |
|
|
32 |
十、城乡社区支出 |
|
53 |
4、对企事业单位的补贴 |
|
||
12 |
|
|
33 |
十一、农林水支出 |
|
54 |
5、转移性支出 |
|
||
13 |
|
|
34 |
十二、交通运输支出 |
|
55 |
6、赠与 |
|
||
14 |
|
|
35 |
十三、资源勘探信息等支出 |
|
56 |
7、基本建设支出 |
|
||
15 |
|
|
36 |
十四、商业服务业等支出 |
|
57 |
8、其他资本性支出 |
|
||
16 |
|
|
37 |
十五、国土海洋气象等支出 |
|
58 |
9、其他支出 |
|
||
17 |
|
|
38 |
十六、住房保障支出 |
121.89 |
59 |
|
|
||
18 |
|
|
39 |
十七、粮油物资储备支出 |
|
60 |
|
|
||
19 |
|
|
40 |
十八、预备费 |
|
61 |
|
|
||
20 |
|
|
41 |
十九、其他支出 |
|
62 |
|
|
||
21 |
|
|
42 |
|
|
63 |
|
|
||
22 |
当年收入合计 |
2911.52 |
43 |
当年支出合计 |
2,911.52 |
|||||
党校2017 |
年收入预算总表 |
|
单位: |
|
单位:万元 |
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
2,911.52 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
911.52 |
财政经常性拔款资金 |
911.52 |
|
财政专项资金收入 |
|
|
纳入预算管理的非税资金收入 |
|
|
政府性基金 |
|
|
财政专户管理资金 |
小计 |
2,000.00 |
专户管理教育收费 |
2000.00 |
|
其他非税收入 |
|
|
其他资金 |
小计 |
|
事业收入 |
|
|
经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
债务资金(银行贷款) |
|
|
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
其中:动用上年结转和结余资金 |
|
|
2017 |
部门支出预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
主管单位 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
合计 |
2911.52 |
1004.52 |
1,907.00 |
|
|
江阴市委党校 |
2911.52 |
1004.52 |
1,907.00 |
|
|
党校2017 |
财政拨款收支预算总表 |
||
单位名称: |
|
|
单位:万元 |
收入预算 |
支出预算 |
||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金额 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算 |
911.52 |
一、基本支出 |
1004.52 |
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
1907.00 |
三、专户管理资金预算 |
2000.00 |
三、单位预留机动经费 |
|
收入合计 |
2911.52 |
支出合计 |
2911.52 |
|
2017年公共预算财政拨款支出预算表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
主管单位 |
项目 |
合计 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
||
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
2,911.52 |
江阴市委党校 |
|
|
2,911.52 |
|
205 |
教育支出 |
2,789.63 |
|
20508 |
进修及培训 |
2,789.63 |
|
2050802 |
干部教育 |
2,789.63 |
|
221 |
住房保障支出 |
121.89 |
|
22102 |
住房改革支出 |
121.89 |
|
2210201 |
住房公积金 |
61.94 |
|
2210202 |
提租补贴 |
38.65 |
|
2210203 |
购房补贴 |
21.30 |
2017 |
财政拨款基本支出预算表 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
主管单位 |
项目 |
基本支出预算安排数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
1,004.52 |
江阴市委党校 |
301 |
工资福利支出 |
680.34 |
|
30101 |
基本工资 |
101.45 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.79 |
|
30103 |
奖金 |
94.42 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
125.74 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.46 |
|
30107 |
绩效工资 |
286.98 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
45.50 |
|
302 |
商品和服务支出 |
184.35 |
|
30205 |
水费 |
13.00 |
|
30206 |
电费 |
80.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
33.90 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
57.45 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
134.01 |
|
30302 |
退休费 |
5.04 |
|
30305 |
生活补助 |
1.63 |
|
30307 |
医疗费 |
4.50 |
|
30311 |
住房公积金 |
61.94 |
|
30312 |
提租补贴 |
38.65 |
|
30313 |
购房补贴 |
21.30 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.95 |
|
310 |
其他资本性支出 |
5.82 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.82 |
|
政府性基金支出预算表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
主管单位 |
项目 |
合计 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
||
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
2017 |
一般公共预算支出预算表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
主管单位 |
项目 |
合计 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
||
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
911.52 |
江阴市委党校 |
|
|
911.52 |
江阴市委党校 |
205 |
教育支出 |
789.63 |
江阴市委党校 |
20508 |
进修及培训 |
789.63 |
江阴市委党校 |
2050802 |
干部教育 |
789.63 |
江阴市委党校 |
221 |
住房保障支出 |
121.89 |
江阴市委党校 |
22102 |
住房改革支出 |
121.89 |
江阴市委党校 |
2210201 |
住房公积金 |
61.94 |
|
2210202 |
提租补贴 |
38.65 |
|
2210203 |
购房补贴 |
21.30 |
2017 |
一般公共预算基本支出预算表 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
主管单位 |
项目 |
基本支出预算安排数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
911.52 |
江阴市委党校 |
301 |
工资福利支出 |
680.34 |
|
30101 |
基本工资 |
101.45 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.79 |
|
30103 |
奖金 |
94.42 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
125.74 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.46 |
|
30107 |
绩效工资 |
286.98 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
45.50 |
|
302 |
商品和服务支出 |
91.35 |
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
33.90 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
57.45 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
134.01 |
|
30302 |
退休费 |
5.04 |
|
30305 |
生活补助 |
1.63 |
|
30307 |
医疗费 |
4.50 |
|
30311 |
住房公积金 |
61.94 |
|
30312 |
提租补贴 |
38.65 |
|
30313 |
购房补贴 |
21.30 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.95 |
|
310 |
其他资本性支出 |
5.82 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.82 |
2017 |
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
主管单位 |
项目 |
基本支出预算安排数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
104.81 |
江阴市委党校 |
301 |
工资福利支出 |
13.46 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.46 |
|
302 |
商品和服务支出 |
91.35 |
|
30239 |
其他交通费用 |
33.90 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
57.45 |
2017 |
年江阴市单位“三公”经费预算支出明细表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
||
主管单位 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费用支出 |
公务接待费用支出 |
会议费 |
培训费 |
备注 |
|
运行费用 |
购置费用 |
|||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
33.5 |
|
|
|
13.50 |
|
20.00 |
|
江阴市委党校 |
33.5 |
|
|
|
13.50 |
|
20.00 |
培训经费在教师进修专项经费中列支 |
|
|
|
2017 |
政府采购预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
主管单位 |
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总 计 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
5.82 |
江阴市委党校 |
A02010202 |
办公设备购置 |
|
交换设备 |
集中采购 |
0.6 |
|
A02052309 |
办公设备购置 |
|
专用制冷、空调设备 |
集中采购 |
4.26 |
|
A02020501 |
办公设备购置 |
|
数字照相机 |
集中采购 |
0.3 |
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A020999 |
办公设备购置 |
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其他广播、电视、电影设备 |
集中采购 |
0.06 |
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A020912 |
办公设备购置 |
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音频设备 |
集中采购 |
0.6 |
第三部分 江阴市委党校2017年度部门预算情况说明
一、 收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局关于下达2017年部门预算的通知》(澄财预〔2017〕6号)填列。
江阴市委党校2017年度收入、支出预算总计2911.52万元,与上年相比收、支预算总计各增加 47.64 万元,增长(减少) 1.66 %。主要原因是一般公共预算减少34.36万元,专户管理非税资金增加82万元。其中:
(一)收入预算总计 2911.52 万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 911.52 万元。
(1)财政经常性拔款资金 911.52 万元,与上年相比减少 34.36 万元,减少3.63 %。主要原因是主要原因是交通补贴也降低了,7月份退休一人,人员经费相应减少,并本着厉行节约的原则缩减开支。
2.财政专户管理资金收入预算总计 2000 万元。与上年相比增加 82 万元,增长 4.28 %。主要原因是培训班次人次增加收入增加。
(二)支出预算总计 2911.52 万元。包括:
教育支出 2789.63 万元,主要用于干部教育。与上年相比增加 47.64 万元,增长1.66%。主要原因是教育支出增加24.71万元,住房保障支出 22.89万元。
二、 收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《江阴市委党校收支预算总表》收入数一致。
江阴市委党校本年收入预算合计 2911.52 万元,其中:
财政经常性拔款资金 911.52 万元,占 31.31 %;
财政专户管理资金 2000 万元,占 68.69 %;
三、 支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《江阴市委党校收支预算总表》支出数一致。
江阴市委党校本年支出预算合计 2911.52 万元,其中:
基本支出 1004.52 万元,占 34.5 %;
项目支出 1907 万元,占 65.5 %;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《江阴市委党校收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
江阴市委党校2017年度财政拨款收、支总预算 2911.52 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加47.64 万元,增长1.66 %。主要原因是一般公共收入减少34.36万元,专户非税管理收入增加82万元;基本支出增加58.64万元,项目支出减少11万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《江阴市委党校财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
江阴市委党校2017年财政拨款预算支出 2911.52 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 47.64 万元,增长(减少) 1.66 %。主要原因是教育支出增加24.71万元,培训班次人次增加的;住房保障支出增加22.93万元,人员增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
江阴市委党校2017年度财政拨款基本支出预算 1004.52 万元,其中:
(一)人员经费 814.35 万元。主要包括:基本工资101.45万元、津贴补贴12.79万元、奖金94.42万元、社会保障缴费125.74万元、伙食补助费13.46万元、绩效工资286.98万元、其他工资福利支出45.5万元、退休费5.04万元、生活补助1.63万元、医疗费4.5万元、住房公积金61.94万元、提租补贴38.65万元、购房补贴21.3万元,其他对个人和家庭的补助支出0.95万元。
(二)公用经费 190.17 万元。主要包括:水费13万元、电费80万元、其他交通费用33.9万元、其他商品和服务支出57.45万元、其他资本性支出5.82万元,其中办公设备购置5.82万元。
七、本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《江阴市委党校收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
江阴市委党校2017年无政府性基金支出预算支出。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
江阴市委党校2017年一般公共预算财政拨款支出预算 911.52万元,与上年相比减少 34.36万元,减少 3.63 %。主要原因是国标工资和交通费用减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
江阴市委党校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 911.52 万元,其中:
(一)人员经费 814.35 万元。主要包括:基本工资101.45万元、津贴补贴12.79万元、奖金94.42万元、社会保障缴费125.74万元、伙食补助费13.46万元、绩效工资286.98万元、其他工资福利支出45.5万元、退休费5.04万元、生活补助1.63万元、医疗费4.5万元、住房公积金61.94万元、提租补贴38.65万元、购房补贴21.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.95万元。
(二)公用经费 97.17 万元。主要包括:其他交通费用33.9万元、其他商品和服务支出57.45万元、办公设备购置5.82万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 104.81 万元,定额部分53.88万元,单项核定部分50.93万元,比2016年增加7.7万元,增长6.45 %。主要原因是:伙食补助费增加4.75万元,交通费用减少14.48万元,其他商品和服务支出增加17.43万元,部分人员由事业转参公后定额部分标准提高了。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
江阴市委党校2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务接待费支出 13.5 万元,占“三公”经费的 40.3 %,。具体情况如下:
公务接待费预算支出 13.5 万元,本年数小于上年预算数的主要原因按中央八项规定接待人数和标准降低了。
江阴市委党校2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20 万元,本年数等于上年预算数。
十二、2017年政府采购预算表情况说明
江阴市委党校2017年度政府采购预算支出 5.82万元,主要为办公设备购置。主要用于更新交换设备、专用制冷空调设备(空调机组)、数字照相机一台、报告厅幕布一套、音频设备一套(话筒),按照采购目录要求主要采用集中采购方式。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出:包括编入部门预算的单位项目。
六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。